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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051279
Monto de la Factura
₲ 30.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91822
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.624.266

Retención DNCP
₲ 107.115
Retención IVA
₲ 836.837
Retención Renta
₲ 1.115.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-231950
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.271.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.271.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica