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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57586
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.985.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-47915
Monto Contrato
₲ 28.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.968.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.968.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional