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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004342
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207210
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774

Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
LCO N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-218545
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.977.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413704
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve