Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147433
Monto de la Factura
₲ 1.977.040
Nro. Solicitud de Transferencia
110305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.484
Retención DNCP
₲ 6.974
Retención IVA
₲ 53.919
Retención Renta
₲ 53.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
LCO N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-218979
Monto Contrato
₲ 146.035.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.009.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.009.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Artículos de Plomería, Herramientas y Equipos.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
