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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 10.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.955.452

Retención DNCP
₲ 37.558
Retención IVA
₲ 290.400
Retención Renta
₲ 290.400
Multa
₲ 1.064.800

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
LCO N° 08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220590
Monto Contrato
₲ 100.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.218.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.218.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve