Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 42.350.842
Nro. Solicitud de Transferencia
144253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.067
Retención DNCP
₲ 149.383
Retención IVA
₲ 1.155.023
Retención Renta
₲ 1.155.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220432
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.619.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.619.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418621
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve