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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 46.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.551.584

Retención DNCP
₲ 163.242
Retención IVA
₲ 1.262.182
Retención Renta
₲ 1.262.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220432
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.619.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.619.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418621
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve