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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.766.305

Retención DNCP
₲ 62.785
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 485.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
356567
Código de Contratación (CC)
CO-23006-19-172953
Monto Contrato
₲ 213.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.195.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.195.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356567
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena