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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010290
Monto de la Factura
₲ 65.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.920.791

Retención DNCP
₲ 232.095
Retención IVA
₲ 1.794.545
Retención Renta
₲ 1.794.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-217624
Monto Contrato
₲ 479.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.156.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.137.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado