Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000295
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.746.800
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            112453
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-09-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.416.084
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.043
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 184.004
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 122.669
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RICARDO FABIAN ULIAMBRE BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            3785826-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            76/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-13-83858
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 360.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 343.945.757
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 341.108.056
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            258512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS A FAVOR DE LA SENATUR.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        