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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 23.832.750
Nro. Solicitud de Transferencia
4468
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.832.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71844
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.314.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.314.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257657
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo