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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003178
Monto de la Factura
₲ 7.530.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72170
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.530.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70417
Monto Contrato
₲ 302.999.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.943.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.943.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil