Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001662
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 156.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            54048
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 156.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
        
                                    RUC
                            
            80054145-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-13-76365
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 93.299.309
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 93.299.309
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            248489
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Catering para la SNNA - Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        