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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 48.881.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58865
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.485.513

Retención DNCP
₲ 174.196
Retención IVA
₲ 1.333.135
Retención Renta
₲ 888.756
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153020
Monto Contrato
₲ 87.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.375.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.375.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD-REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5