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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085300
Monto de la Factura
₲ 97.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.914.205

Retención DNCP
₲ 344.195
Retención IVA
₲ 2.661.300
Retención Renta
₲ 2.661.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162323
Monto Contrato
₲ 250.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.513.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.513.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1