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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039417
Monto de la Factura
₲ 5.273.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50527
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.966.970

Retención DNCP
₲ 18.600
Retención IVA
₲ 143.815
Retención Renta
₲ 143.815
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166515
Monto Contrato
₲ 116.563.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.709.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.709.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2