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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039067
Monto de la Factura
₲ 4.499.655
Nro. Solicitud de Transferencia
51431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.348

Retención DNCP
₲ 15.871
Retención IVA
₲ 122.718
Retención Renta
₲ 122.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166515
Monto Contrato
₲ 116.563.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.709.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.709.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2