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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873

Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
62/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158915
Monto Contrato
₲ 78.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.476.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.476.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5