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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 11.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.546.389

Retención DNCP
₲ 39.521
Retención IVA
₲ 302.454
Retención Renta
₲ 201.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160241
Monto Contrato
₲ 77.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.406.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.406.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1