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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480

Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA DE LUZ COMERCIAL S.R.L.
RUC
80096476-4
Número de Contrato
127/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163573
Monto Contrato
₲ 14.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.035.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.035.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3