Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001681
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.480.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63164
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-05-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.335.980
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.748
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 67.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 67.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CASA DE LUZ COMERCIAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80096476-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            127/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-18-163573
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.280.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.035.795
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.035.795
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350735
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        