Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019252
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 900.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            179951
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 896.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.273
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PINTUPAR SRL
        
                                    RUC
                            
            80021413-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            73
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-18-163929
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.748.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.568.625
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.568.625
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351133
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        