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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010466
Monto de la Factura
₲ 2.345.723
Nro. Solicitud de Transferencia
123911
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.230.740

Retención DNCP
₲ 8.359
Retención IVA
₲ 63.974
Retención Renta
₲ 42.650
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160077
Monto Contrato
₲ 129.257.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.002.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.002.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4