Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010239
Monto de la Factura
₲ 3.157.170
Nro. Solicitud de Transferencia
122070
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.002.411
Retención DNCP
₲ 11.251
Retención IVA
₲ 86.105
Retención Renta
₲ 57.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160077
Monto Contrato
₲ 129.257.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.002.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.002.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
