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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017179
Monto de la Factura
₲ 5.874.992
Nro. Solicitud de Transferencia
186186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.533.815

Retención DNCP
₲ 20.723
Retención IVA
₲ 160.227
Retención Renta
₲ 160.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166722
Monto Contrato
₲ 13.831.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.027.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.027.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2