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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 3.275.661
Nro. Solicitud de Transferencia
48625
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.434

Retención DNCP
₲ 11.555
Retención IVA
₲ 89.336
Retención Renta
₲ 89.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165786
Monto Contrato
₲ 99.840.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.480.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.480.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2