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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062734
Monto de la Factura
₲ 7.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184580
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.819.553

Retención DNCP
₲ 25.537
Retención IVA
₲ 197.455
Retención Renta
₲ 197.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155477
Monto Contrato
₲ 118.287.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.765.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.765.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3