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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062729
Monto de la Factura
₲ 3.431.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.294

Retención DNCP
₲ 12.229
Retención IVA
₲ 93.586
Retención Renta
₲ 62.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155477
Monto Contrato
₲ 118.287.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.765.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.765.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3