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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0033299
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553

Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158389
Monto Contrato
₲ 11.939.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.773.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.773.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2