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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008429
Monto de la Factura
₲ 296.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147277
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.322

Retención DNCP
₲ 1.078
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166120
Monto Contrato
₲ 47.367.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.441.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.441.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2