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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002535
Monto de la Factura
₲ 11.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182527
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.695.584

Retención DNCP
₲ 40.052
Retención IVA
₲ 309.682
Retención Renta
₲ 309.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
122/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163570
Monto Contrato
₲ 102.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.745.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.745.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3