Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77496
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.595

Retención DNCP
₲ 16.678
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 85.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156566
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.189.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.189.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3