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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 3.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.454.988

Retención DNCP
₲ 12.938
Retención IVA
₲ 100.037
Retención Renta
₲ 100.037
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157516
Monto Contrato
₲ 134.566.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.104.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.104.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALE S ELECTRICOS , ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1