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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061506
Monto de la Factura
₲ 17.600.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181417
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.781.155

Retención DNCP
₲ 65.038
Retención IVA
₲ 251.436
Retención Renta
₲ 502.871
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163990
Monto Contrato
₲ 72.222.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.860.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.860.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5