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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001265
Monto de la Factura
₲ 548.085
Nro. Solicitud de Transferencia
96343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.092

Retención DNCP
₲ 1.993
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158386
Monto Contrato
₲ 1.642.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2