Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001469
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.868.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            115995
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            07-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.678.969
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.786
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 105.507
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 70.338
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
        
                                    RUC
                            
            4318430-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            59
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-18-157027
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 183.699.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 174.676.720
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 174.676.720
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341484
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        