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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 3.868.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115995
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.678.969

Retención DNCP
₲ 13.786
Retención IVA
₲ 105.507
Retención Renta
₲ 70.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157027
Monto Contrato
₲ 183.699.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.676.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.676.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1