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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 4.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.370.713

Retención DNCP
₲ 16.378
Retención IVA
₲ 125.345
Retención Renta
₲ 83.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
5/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153927
Monto Contrato
₲ 186.235.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.500.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.500.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5