Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 4.012.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.815.814
Retención DNCP
₲ 14.299
Retención IVA
₲ 109.432
Retención Renta
₲ 72.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
5/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153927
Monto Contrato
₲ 186.235.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.500.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.500.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5