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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 41.916.900
Nro. Solicitud de Transferencia
64818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.862.210

Retención DNCP
₲ 149.377
Retención IVA
₲ 1.143.188
Retención Renta
₲ 762.125
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
5/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153927
Monto Contrato
₲ 186.235.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.500.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.500.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5