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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 1.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.320

Retención DNCP
₲ 4.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161226
Monto Contrato
₲ 70.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.860.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.860.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4