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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009367
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160564
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335

Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156298
Monto Contrato
₲ 50.692.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.134.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.134.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3