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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0095920
Monto de la Factura
₲ 2.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.709

Retención DNCP
₲ 7.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155476
Monto Contrato
₲ 82.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.871.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.871.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3