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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003166
Monto de la Factura
₲ 14.040.600
Nro. Solicitud de Transferencia
159220
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.225.225

Retención DNCP
₲ 49.525
Retención IVA
₲ 382.925
Retención Renta
₲ 382.925
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159042
Monto Contrato
₲ 95.127.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.226.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.226.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1