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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 36.499.100
Nro. Solicitud de Transferencia
87104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.379.498

Retención DNCP
₲ 128.742
Retención IVA
₲ 995.430
Retención Renta
₲ 995.430
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
126/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163571
Monto Contrato
₲ 162.144.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.714.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.714.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3