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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 3.812.250
Nro. Solicitud de Transferencia
101983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.863

Retención DNCP
₲ 13.447
Retención IVA
₲ 103.970
Retención Renta
₲ 103.970
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165795
Monto Contrato
₲ 161.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.558.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.558.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2