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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 8.416.973
Nro. Solicitud de Transferencia
80005
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.928.176

Retención DNCP
₲ 29.689
Retención IVA
₲ 229.554
Retención Renta
₲ 229.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165795
Monto Contrato
₲ 161.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.558.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.558.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2