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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0116229
Monto de la Factura
₲ 8.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184789
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.920.666

Retención DNCP
₲ 29.662
Retención IVA
₲ 229.336
Retención Renta
₲ 229.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158718
Monto Contrato
₲ 69.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.323.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.323.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3