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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 21.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.795.543

Retención DNCP
₲ 74.129
Retención IVA
₲ 573.164
Retención Renta
₲ 573.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166721
Monto Contrato
₲ 138.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.764.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.764.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2