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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035932
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909

Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162644
Monto Contrato
₲ 91.061.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.264.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.264.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346722
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2