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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.425

Retención DNCP
₲ 11.393
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 88.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153779
Monto Contrato
₲ 69.909.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.663.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.663.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337424
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5